Aggiornamento impostazione Fuori Campo IVA

pubblicato da il 25/01/2017 00:05

Abbiamo provveduto ad apportare una modifica correttiva sul prospetto di fattura. In sostanza, si tratta di non includere la tassa di soggiorno nella definizione della base imponibile.

L’imposta di soggiorno viene considerata nella ricevuta fiscale che verrà emessa al momento della riscossione dell’intera prestazione, ma, trovandosi l'albergatore nella condizione di riscuotere tali somme a titolo di “anticipazioni in nome e per conto del turista”, egli, come tale, dovrà ovviamente escluderla dall’imposizione IVA.
Pertanto, oltre alle voci utilizzate normalmente, è stato predisposto il Flag "Fuori campo Iva" che va, appunto, attivato per escludere l'importo di cui trattasi dalla base imponibile.

Per modificare le impostazioni accedere alla propria area gestionale, poi dal menu Magazzino -> Tabelle Iva/Reparti/Tasse e nella sezione delle aliquote IVA cliccare su  per modificare la singola aliquota.

Nell'esempio che segue abbiamo impostato a SI il nuovo flag Fuori Campo IVA.

Se impostato a SI, gli articoli fatturati con questa aliquota IVA saranno esclusi dalla base imponibile (come nel caso specifico della Tassa di Soggiorno).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisiamo che la modifica del flag Fuori Campo IVA non và ad influire sui documenti già emessi in precedenza.

Nell'esempio che segue abbiamo emesso una fattura relativa al pernotto di 2 turisti per 1 notte (60,00 euro a notte). In base al regolamento comunale, la tassa di soggiorno ammonta a 2 euro a persona per notte. 

Andando ad emettere una fattura si avrà la seguente situazione:

Così impostata è facile poi ottenere il totale degli Importi Fuori Campo Iva e quindi delle tasse di soggiorno da versare al comune.

Basterà andare dal menu Documenti -> Stampa lista Doc.Emessi, per avere la somma a video oppure esportare tutto in un comodo file .csv tramite la funzione Esporta in .csv.

 

 

In alternativa, per avere il valore delle Tasse di Soggiorno in un determinato periodo, basterà andare dal menu Report -> Analisi Fatturato, nella sezione Imponibile per Articolo.

 

 

 

 

 

 

 


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